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答疑老师:税务师晓雨
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
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到发票直接 借:应付账款-暂估 dai:预付账款就可以 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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最后报表只剩货币资金和所有者权益,其他的清零 查看全部回复
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计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
记到税金及附加 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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分期计提 查看全部回复
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用的差不多的话,可以均摊。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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当时入账时计提了么 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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公众号:会计宝
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