登录/注册
答疑老师:tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5239 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
浏览:4332 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
你好同学 两者是平行关系。 财政拨款支出按支出的分类,可以分为基本支出和项目支出。 查看全部回复
浏览:5674 0赞 0评论 收藏
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
浏览:7166 0赞 0评论 收藏
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
浏览:3817 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
浏览:5538 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
浏览:3295 0赞 0评论 收藏
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
浏览:7181 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
浏览:4341 0赞 0评论 收藏
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3698 0赞 0评论 收藏
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
浏览:7133 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
浏览:4549 0赞 0评论 收藏
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
浏览:3359 0赞 0评论 收藏
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
浏览:4394 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
浏览:4132 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
浏览:3240 0赞 0评论 收藏
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
浏览:3081 0赞 0评论 收藏
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
浏览:4040 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
浏览:3396 0赞 0评论 收藏
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
浏览:4941 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载