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答疑老师:云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一般不比对 但是如果太离谱不行超过公司车辆的汽油费 如果是领导或者员工车辆 建议签订租车协议 去税务局代开租赁发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业会计准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
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走的费用报销单是让员工以费用发票报销吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
公司没有现金支出,不可以dai库存现金,可以dai其他应付款,老板 查看全部回复
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答疑老师:木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
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钱是2022年收的嘛 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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可以计提的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
残保金一般可以计提也可以不计提。如果计提的话就借:管理费用-残保金 dai:其他应交款-残保金 次月缴纳的时候 借:其他应交款-残保金 dai:银行存款 2.也可以不计提,实际缴纳的时候直接做费用 借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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本月先做一笔红冲上月错误金额的分录,然后按正确的金额重新做一笔 查看全部回复
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一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
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不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
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固定资产净额是固定资产原值减累计折旧再减减值准备后的差额。 查看全部回复
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运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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答疑老师:wam
计入制造费用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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公众号:会计宝
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