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老师,您好,去年有个项目没有收到发票,做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000,应付账款-暂估成本B个人490000,应付账款-暂估成本C个人550000,汇算前收到个人B和C的少量发票,根据发票B的款付了,做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000,个人C只收到发票未付款,分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人,汇算时未收到票已调增,现在准备不让个人B和C开票了,只让A公司开票,我现在收到A公司#工业制造#
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老师你好 想咨询一下我是个小规模企业,这个月开了专票 分录是:借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额, 计提的话走应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税吗?#房地产#
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老师您好,请问小规模纳税人增值税,当月收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转时,借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 ,如季度收入未超30万,不需缴纳,则为借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益。请问老师分录合适吗?小规模纳税人增值税结转是在每月末还是每季度末,还是次月缴纳时也可计提?#物业#
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老师您好,请问小规模纳税人增值税是每月末结转还是季度末结转?#物业#
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我们收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来,然后我们把返还的二十几万汇票又转让给了供应商,还付了两万多现金,这个怎么做账务处理#工业制造#
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盘盈的分录和要求是?#商业#
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