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答疑老师:甘老师
每月末销售费用要结转到本年利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
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如果是金额大于5000元,自己的产权,计入固定资产,计提折旧。 查看全部回复
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你好,借:银行存款(应收账款、其他应收款等科目) dai:主营业务收入(其他业务收入) dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,如果不是保证金,可以计入其他业务收入,保证金挂往来。 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入营业外收入 查看全部回复
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你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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实务处理就是,实际收到才计入实收资本,没收到暂不记 查看全部回复
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借 库存商品 dai其他应付款 可以附老板的付款凭证和情况说明 查看全部回复
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制造业月末成本归集来源有生产领用原材料的成本、生产工人的工资、车间水电费、设备折旧费等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
门牌,横幅,广告牌这些是做宣传用的? 查看全部回复
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车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用,补计入发现的当月就好,摘要注明原因 查看全部回复
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计提借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 领用借应付职工薪酬-福利费 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 同时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是单独发放的还是和工资合并一起发放的? 查看全部回复
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