正在加载...公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸]#商业#
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老师,您好,我在申报本月(7月)增值税报表时,税务通知我,本企业满足双创政策,可以减征增值税,本月应交增值税96175.31元,减免4550元,账面已经计提未交增值税96175.31元,请问我现在需要怎么进行账面处理?#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
六税两费减免的部分,会计分录怎么做?#工业制造#
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公司是房地产公司,工程在建,向供电局交纳了一笔高可靠性供电费用,怎么入账#建筑工程#
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我这边有一个这样的问题。在本月某公司来了4-6月份的成本票以及银行流水,流水可以把相同业务和不同日期的业务做在一起吗?但是成本票应该怎么入呢?假如公司流水1000元,可是成本票只有100元,分录是借 主营业务成本高100贷预付账款900是这样吗?#商业#
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供应商开具的销项负数发票,是作为销售折让的应该怎么做账务处理呢,进项已抵扣#其他行业#
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