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答疑老师:高老师
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
把帐都补起来,税改报的都申报,税款补起来 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
不客气 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
为什么要转呢?一般情况下是不能转的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
答疑老师:patience
买的家具开的是另一个公司的发票,可以发票作废重开么 查看全部回复
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
未确认融资费用账户所反映的内容,是融资租入资产(如固定资产、无形资产)或长期借款所发生的应在租赁期内各个期间进行分摊的未实现的融资费用,换一个角度,我们可将其理解为由于融资而应承担的利息支出在租赁期内的分摊。 查看全部回复
红冲暂估分录,红冲分录与暂估分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
答疑老师:归老师
办公用品 金管理费用就可以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以的,最后有把错误的票红冲掉就好 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
答疑老师:揭老师
看你实际需要 要做到精细化核算 可以加入数量单价这些 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
公众号:会计宝
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