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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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我们老板名下有好几家公司,然后经常这几家公司会互相转款,和从公司账户转我们老板个人账户,备注都是“往来”,请问这种要挂往来的话是挂其他应收还是其他应付呢?不知道挂哪个合适#服务业#
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行政部报销购买生日蛋糕、生日礼物等员工福利费用,财务审核时要注意什么?#服务业#
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