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答疑老师:易老师
管理费用福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
是的,计无形资产 查看全部回复
答疑老师:venus老师
借:管理费用等-劳动保护费? ? ? ? ?应交税费-应交增值税-进项税额? ? ? ? ?dai:银行存款? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,具体是什么补贴呐 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跟什么对不上 查看全部回复
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
借在建工程-施工费/材料费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:其他货币资金 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:patience
如果企业没有建账,需要先建账。如果是中途建账,需要先把公司所有资产做一个彻底的盘点,没有入帐的重新入帐,往来核算清楚,然后结合代账的财务报表,录入期初余额。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
不开票收入 查看全部回复
答疑老师:小福老师
收到退款时 借:银行存款 9000 dai:其他应付款-代扣个税9000 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入销售费用 查看全部回复
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
月末一般是计提工资、社保、固定资产的折旧。无形资产的摊销、长期待摊的分摊 查看全部回复
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这个现金后续需要支付给员工么 查看全部回复
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
公众号:会计宝
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