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答疑老师:丁老师CPA
计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金 计提公司负担社保 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人负担社保公积金 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
进设备成本 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
答疑老师:张老师
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
财务软件都是大同小异的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
那员工是跟谁签的合同,如果员工没有跟你们签订劳动合同,还是需要发票的 查看全部回复
按租期确认,折旧正常折旧 查看全部回复
答疑老师:杨老师
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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直接按含税金额做收入 查看全部回复
答疑老师:易老师
不合理 查看全部回复
不是 查看全部回复
答疑老师:Yan
投资的如果符合资本化的应计入投资项目成本 查看全部回复
答疑老师:高老师
与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
公众号:会计宝
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