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2016年9月第4号凭证付财政局拆迁安置补偿费20万元,账务处理借在建工程,贷银行存款。2018年6月19日第3号凭证财政局退回房屋拆迁款20万元,借银行存款,贷其他应付款。导致错列在建工程及其他应付款20万元。 老师,这个账要怎么更正啊?#建筑工程#
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我们是一家新开的公司,上个月2月没有销项,只有进项,但是我们会计经理要求我把进项做凭证,做在了2月,这样可有问题,影响我下个月抵扣吗?下个月抵扣后,我不需要再做凭证了吧?#房地产#
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