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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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文具用品零售行业,成立了一个小规模公司做自己的品牌,主要负责采购订货,然后分发给两个店铺售卖,这两个店铺办理了个体工商户营业执照,经营者和公司法人为一个人,目前店铺的销售收入在法人的个人账户上,目前公司只有成本费用,没有什么收入,所以账面是亏损的,我想咨询下店铺的收入要不要进公司公账?不进的话怎么处理比较妥当。#个体工商户#
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我公司10月购入一批货物,分录借:库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷:银行存款1000000,此批货物已于10月销售,已抵扣进项税,并结转成本,在11月的时候销售方发现备注栏填写错误,需要红冲重新开具,票面金额税额都是不变的,我是这么处理的借:库存商品-917431.19,应交税费—进项转出 -82568.81 贷:银行存款 -1000000,然后再记一笔借:库存商品917431.19,应交税费—进项税82568.81 贷:银行存款 1000000,这么做是否正确,那我的进行税额转出和进行税额要怎么进行结转?#商业#
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