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答疑老师:哈哈老师
也得按照公账处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
答疑老师:李可可
专利入账是记到无形资产,是当月增加当月就开始摊销,依据相关合同、专利证书等资料,估计使用寿命的年限,采用在预计受益年限之间进行摊销。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是开具方么 查看全部回复
具体是什么的收入 查看全部回复
答疑老师:孙老师
=IF(A1>5,A1*3,IF(A1>3,A1,0)) 查看全部回复
答疑老师:wam
外资投资? 查看全部回复
账务每月进行摊销,抵扣所得税是你们在申报时选择了加速扣除与账不冲突 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
答疑老师:清岚
为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
答疑老师:席俊义
这个事代扣社保吧, 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果是小规模价税合计 借,库存商品 dai,银行存款 销售时开普票免税 借,银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
购买做原材料,领用出去做成本 查看全部回复
同学你好,差额是暂时不支付吗 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是你们少计提了? 查看全部回复
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好 你说的合并,是两都取消建新公司,还是一个把另一个吸收,还是一个控股另一个公司? 查看全部回复
借银行存款 dai主营业务收入/其他业务收入(非钢铁行业) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
可以调整成在同一个科目核算 查看全部回复
答疑老师:patience
筹建期可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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