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答疑老师:Annina老师
算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是给员工的工作奖励么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
财务费用-利息支出 查看全部回复
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
答疑老师:清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
要票据呀 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是卖消防栓吗? 查看全部回复
答疑老师:Yan
需要的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
答疑老师:大宁老师
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
先将钢瓶从固定资产账中调到库存商品。然后按照商品出售 查看全部回复
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计提什么成本呢,一般在确认收入的同时需要结转成本 查看全部回复
有会议邀请吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
按实际支出入账 查看全部回复
可以参考这个来 查看全部回复
符合条件的适用 查看全部回复
如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
借:其他应收款-工人名 dai:银行存款 (摘要某某单位代为支付工人工资) 实际你们单位发工资的时候 借:管理费用 dai:其他应收款-工人名 查看全部回复
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公众号:会计宝
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