登录/注册
答疑老师:andy老师
开办费可以直接计入费用也可以计入摊销费用 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5540 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
中间缴纳增值税这一笔有点疑问,其他的对了 查看全部回复
答疑老师:许老师
等收到发票的时候把你挂的往来冲掉就行了 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
是的,这个需要转出。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
补做九月的收入。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以在公司所属地的主管税务机关代开。 查看全部回复
答疑老师:橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:操守为重
两种做法都正确。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
投资进来的无形资产是专利吗? 查看全部回复
浏览:5539 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学您好,形成长期资产的随长期资产摊销 查看全部回复
答疑老师:杨老师
摘要写往来款 查看全部回复
不合法,公司应承担公司承担部分 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
1转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、发生清理费 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、变价收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 4、清理产生的利得或损失 借:固定资产清理 dai:资产处置损益/营业外收支 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
增量留底吗 查看全部回复
销售费用-通讯费。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以按照合同摊销 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载