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答疑老师:甘老师
内帐刷单放在其他应付款科目下核算,支付的佣金 运费计入销售费用就可以。 查看全部回复
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应收体检费抵应付款 借:其他应付款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
答疑老师:patience
你好,可以要求单位立即支付 查看全部回复
答疑老师:杨老师
按照错的税率做,本月开红票再冲凭证 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议参考这个处理 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
多列几个项目,把他们区分开 查看全部回复
这9台做营业外收入,分录如下: 借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
可以记到销售费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
摊销不需要 查看全部回复
答疑老师:微尘
哪一个科目 查看全部回复
答疑老师:andy老师
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
商贸行业根据你销售的什么来结转成本 查看全部回复
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借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
是什么原因形成的 查看全部回复
不算 查看全部回复
答疑老师:许老师
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
答疑老师:绾绾
押金会退的吗 查看全部回复
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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