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答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般是 借:银行存款 dai:预收账款/合同负债 查看全部回复
存货盘盈先计入待处理财产损益 查看全部回复
管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
答疑老师:易老师
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
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答疑老师:wam
银行也是8月付的,只是7月内部申请,可以在8月入账。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,通常涉及增值税、附加税、印花税、企业所得税 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
不能平白无故冲减 你当时做了什么分录为什么会出现负数 出现负数就是损失 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
什么服务费 查看全部回复
个体户给自己发的工资不能作为成本费用扣除哦 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
企业收到稳岗补贴后,应根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。企业收入稳岗补贴时,如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 稳岗补贴的会计分录如下: 收到稳岗补助: 借:银行存款 dai:递延收益 稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 dai:银行存款 同时: 借:递延收益 dai:其他收益 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以把预收账款调整到应收账款dai方 查看全部回复
借,管理费用-办公费 115 管理费用-维修费15,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
在汇算清缴前取得发票可以计入当年,但是如果汇算清缴时未取得发票则需要纳税调增 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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