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答疑老师:tammy老师
先要做购进,才能做销售 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
跟外账一样 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
跨了两年,不建议入。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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你好 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,这么做现金 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:李可可
可以记到资产原值 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
询问如何做账吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
先是借 银行存款 dai其他业务收入 然后借 管理费用 dai银行存款,这样做分录合适吗 答复:对的,是这么做 查看全部回复
这140万元计入开办费用。 借:开办费 dai:其他应付款 企业注册出来后,可以等公司有收入了,报销前期垫支的开办费后,各个股东在通过银行转入公司注册资本金 公司 借:其他应付款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以低价变卖 查看全部回复
答疑老师:易老师
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
具体什么业务的预收账款? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
一般需要按照第二种方式做账就不会导致账上和税务收入不一致 查看全部回复
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之前缴纳时,是怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
当月投入使用的递延资产从投入使用当月开始计提 查看全部回复
答疑老师:小小
业主是谁 查看全部回复
公众号:会计宝
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