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答疑老师:安叔老师
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
就是办公室是购进的是么,计入固定资产 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
答疑老师:甘老师
金融商品转让不能开专票的原因是金融商品是根据买卖差价缴纳增值税,但是下家不需要根据发票抵扣税款,开具金融商品的专用发票没有意义,且会造成下游滥用该发票对税款进行虚抵,所以金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
答疑老师:孙老师
入固定资产 查看全部回复
答疑老师:木言
这个可以看成赔款计入营业收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
答疑老师:高老师
计入管理费用 查看全部回复
运费是代收代付吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 如果22年发生的 23年才处理 把营业外支出换成以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,零退税率的直接开票开13点的普票,按照视同内销申报就好 查看全部回复
答疑老师:patience
建议分期摊销 查看全部回复
建议一笔流水一个凭证,这样方便以后对账、查账 查看全部回复
设得细一点的话,可以是 应收票据---(银行承兑汇票)商业承兑汇票,银行本票---再按地区来分---再按单位来分。 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
第一张红冲是,你们支付的水电费原先全部计入了管理费用,现在从客户那收回,相当于是客户承担,红冲了不属于公司承担的部分 查看全部回复
答疑老师:席俊义
就是你们开票开了12308,但是实际收到12300是嘛 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
你好,增值税不需要计提。 查看全部回复
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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