正在加载...企业6月应缴增值税150万,冲减留抵增值税20万,预交增值税30万(预缴时放在应交税费-预交增值税借方),实缴增值税100万,请问应该怎么做账?冲抵预交税金的时候,是否需要做帐冲掉应交税费-预交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100万 贷:银行存款100万? 还是应该怎么处理?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
餐饮业人工是记入成本还是费用呢,怎么做账? #餐饮酒店#
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老师请教一个问题,足浴店里办卡充值赠送的,好比说充1000赠100元,这100元帐务怎么处理? 这笔帐会计处理是借银行存款1000,借销售费用100,贷其他应付款1100#服务业#
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企业聘用建档立卡的贫困人口抵减的增值税记入哪个科目#房地产#
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公司买的二手车 价格是1000元 如何入账写凭证?还需要计提折旧吗?谢谢!#工业制造#
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