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答疑老师:Annina老师
不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
租金计入成本 查看全部回复
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按照权责发生制入账,当月的费用,当月分割 查看全部回复
答疑老师:史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
答疑老师:清岚
非100%控股 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
打车费是员工保险的吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
员工出差的火车票计入管理费用——差旅费 查看全部回复
答疑老师:小黑
规模大吗 查看全部回复
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
建议全部计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
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装修可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
成本少了,资产负债表未分配利润减少了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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