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答疑老师:木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
填制一个跟之前发票凭证一样的红字凭证(就是科目、金额一样,但是金额是负数) 查看全部回复
答疑老师:清岚
不能 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:制造费用5000 管理费用3000 dai:累计折旧8000 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果用财务软件,根据科目余额表及财务报表等,先进行期初建帐,建设完成后就可以正常帐务处理 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
当时账上支出的这笔款怎么处理的呢 查看全部回复
管理费用— 查看全部回复
是账务分类么 查看全部回复
去年如果入账的呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
答疑老师:周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
服务费行业人员工资、房屋租金等都是公司的成本 查看全部回复
你说的是药品,库存商品是么,商品做到一起 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般是上个月的。 查看全部回复
答疑老师:许老师
①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
答疑老师:刘老师
题目中可收回价 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,运费记入到销售费用-运费就成 查看全部回复
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你们有收到发票么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
2022.4.1起自然人到税局代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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