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答疑老师:清岚
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般全部粘在最后一张记账凭证后面 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果确认收不回来没有计提坏帐,借营业外支出 dai应收帐款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
年终奖吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
之前缴纳时,是怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们相当于是负责开采,用开采的服务换取产品 查看全部回复
答疑老师:易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
答疑老师:wam
一般是地方国企,如城投公司或地方园区举办的公司 查看全部回复
答疑老师:许老师
一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你付出去借应付账款,dai应付票据,对方承兑了,你方借应付票据,dai银行存款 查看全部回复
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
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先预付的款? 查看全部回复
如果只是公户转给A,借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
销售单做到4月,发票也在4月开,账务在4月提现。财务账3月末已销售产品放在发出商品那里,分录如下: 借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
做费用 查看全部回复
如果用的财务软件相同,可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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