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答疑老师:许老师
没问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
答疑老师:patience
你可以看一下应付职工薪酬-奖金津贴的明细账 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们记账是不是全部都挂往来了 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借应收账款11300 dai主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税额1300 查看全部回复
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利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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先看清楚用途是什么 查看全部回复
可以补摊销的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好,同学,没有处置预算业务,实际发生了就按结算的时点正常进行处置 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的,做往来借款就行 查看全部回复
做错了哪个 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款26000 dai:短期借款26000 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是支付dai款本金+利息么 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以做到固定资产,只是支付方式是财政局付的 查看全部回复
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
你的意思是装卸费多入了,是吗 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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