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答疑老师:高老师
7月1日补记入帐就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
同学你好,刚刚交接回来的帐,你一定要交接清楚,一定要有截止上个月的科目余额表,还有总账,明细账,报表,这才是你建账的基础 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,计入管理费用—办公费 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,其他综合收益是所有者权益科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司名义 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:原材料或库存商品 66266.36 借:应交税费-应交增值税(进项税额)8614.63 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
这样相当于是给业务人员的福利费了 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
亲,公司报销的话按照工资报销 查看全部回复
做一个业务招待费审批单,据实支出,年度汇算清缴做纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
财务费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况属于是说你们把货都卖了,但是代账没给你们做收入,那你做账的时候得确认收入申报的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不是法人或股东的话,年底可以不平账,挂帐是可以的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
厨具计入福利费 查看全部回复
答疑老师:patience
一般是的 查看全部回复
这是购买交易性金融资产包含股利的成本确定 有什么问题么 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
是的,一般注销时账上没有库存 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
公众号:会计宝
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