正在加载...如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本贷:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
5月份我司收到一笔50万的服务备用金,50万其中开票20万,实际服务未发生。 收到款:借:银行存款50万 贷:预收账款30万 预收账款188679.25元 应交税费销项11320.75(6%) 确认服务3804.4元。 借:预收账款3589.06元 贷:主营业务收入:3589.06元 麻烦老师帮我看看账务处理对不对#服务业#
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体检费科目做错应该怎么办 之前2020年做的是:借应付职工薪酬_工会经费 贷:银行存款 我们现在做的是借:其他应付款_工会经费 贷:银行存款 会计说要改成我们这样的,该如何去改呢#房地产#
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