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答疑老师:patience
是票据背书方么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
期末数可以本来就是累计的,其他应付款=期初数+dai方发生?借方发生额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
模具是长期使用的么 查看全部回复
这个是谁转进来的款,转进来的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 本年利润 dai 主营业务成本 劳务费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
请问是股东吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是基本一线工人,可以计入生产成本 查看全部回复
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单独列示 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是结转利润分配各个明细余额的分录,需要结转平,最后只有未分配利润那里有余额 查看全部回复
可以备注备用金,安排监理是什么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
抵扣联单独放,发票联放到这个月的 查看全部回复
可以记账,但是月底结转成本时需要提供发票 查看全部回复
总价知道吗 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
先暂估入账 查看全部回复
我看一下 查看全部回复
机器设备的价值是多少,增加配件会改变设备的使用寿命么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 查看全部回复
公众号:会计宝
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