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答疑老师:李可可
属于基础建设费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
答疑老师:高老师
实际收到的注册资金 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
4.?收到款项时(原分录正确): 借:银行存款 300 dai:财政拨款收入 300 5.?确定需上缴总工会时: 借:业务活动费用 300 dai:其他应付款 - 总工会 300 6.?实际缴款时: 借:其他应付款 - 总工会 300 dai:银行存款 300 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个费用要记长期待摊费用中,按期摊销 查看全部回复
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那只能是,借应交税费 dai营业外收入 查看全部回复
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您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:其他应收款一个体户负责人 dai:应交税费一应交个人所得税 个体户经营所得个税的缴纳:借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,你是具体哪里不明白呢 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
答疑老师:patience
原分录是什么 查看全部回复
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没理解什么意思 查看全部回复
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公司现在是还没有经营活动,对么 查看全部回复
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你说的项目具体指什么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
工会需要单独的账套 查看全部回复
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如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
汇总什么? 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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