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12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#
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企业24年缺成本110万,25年一季度缺30万,然后24年12月底有开暂估发票(22万左右),25年1月份已经把暂估冲掉了,想问问这笔暂估(22万)是否要加到成本那还是从成本里面减出来#商业#
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我们是装修公司,想请问下个税的事情,我们在5月发放了之前的工资,六月也申报缴纳了,但是我们发放的时候没有把工人应该缴纳的个税扣下来,打算下次发放这个工人工资的时候再扣下来。比如说5月发放这个工人100块,其中个税2元,6月申报缴纳5月工人工资和公司人员工资一共200块,个税一共3块,想请问下会计分录应该怎么做#建筑工程#
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