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答疑老师:tammy老师
刚成立,还没有营业收入的,根据公司实际发生的成本费用记管理费用—开办费 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借相关的会计科目 借应交税费一应交增值税一进 dai应付账款 借预付账款7500 dai银行存款7500 借预付账款1400 dai银行存款1400 借应付账款 dai预付账款7500+1400 dai银行存款3500 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
个人转账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,公司办年会,记入到管理费用福利费 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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这是一个分录 查看全部回复
在的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 应交税费-应交增值税(进项税额)(如果首笔租金取得的是增值税专用发票且可抵扣) dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等(实际支付金额) 查看全部回复
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借实収资本11 dai银行存款11 查看全部回复
您好,装修补贴,咋形成了设备呢? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
机床跟地基是一体的么 查看全部回复
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你好,这个是怎么预缴的呢? 查看全部回复
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核对24年度职工个税,有需要补缴的,有需要退还的,是因为个税申报时填报有误造成的还是什么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是a借款给该公司吗 查看全部回复
借管理费用奖金 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
是土建工程维修施工入账记到哪里吗 查看全部回复
现在收到款 借银行存款200 dai预收账款-定金200 后续收到后或者确认可以收到后续款项 借银行存款2480 预收账款200 dai应交税费 主营业务收入 2680 查看全部回复
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您好,没有摊销的话,做账的,一起摊销就成 查看全部回复
公众号:会计宝
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