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答疑老师:燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
是给员工的工作奖励么 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
看是从什么时候开始不一致的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
采购的可以记库存商品 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计提补缴单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 付补缴款 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你是在出差过程中发生的费用吗 查看全部回复
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你们平时准则做账用的是什么 查看全部回复
你可以看一下应付职工薪酬-奖金津贴的明细账 查看全部回复
磨具费不是长久使用的么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们是代收话费充值的吗?收取的是手续费吗? 查看全部回复
借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
答疑老师:颜老师
是发放的2024年的吗 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 查看全部回复
你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
营业外收入=1605132.74-1272828=332304.74 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:原材料 2dai:银行存款2 查看全部回复
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公众号:会计宝
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