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答疑老师:王苗苗老师
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以,也可以计入办公费 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建筑施工企业按合同完工进度确认收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
嗯,采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,公司办年会,记入到管理费用福利费 查看全部回复
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你们是收款还是付款/ 查看全部回复
社保网厅可以打印出社保明细 查看全部回复
您好,这个备注某某股东某段实际内分红就成 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:管理费用或者销售费用—差旅费 dai:银行存款或者库存现金 查看全部回复
你好,您这个是什么意思 查看全部回复
旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:wam
丙方账务处理如下: 确认收入: - 依据与乙方签订的劳务承包合同,当具备收入确认条件时,应确认主营业务收入。 - 借:应收账款——乙方 150万 - dai:主营业务收入 150万(若为含税金额,需按适用税率分离出销项税额,如适用3%征收率,dai:主营业务收入 150÷(1 + 3%)万,dai:应交税费——应交增值税 150÷(1 + 3%)×3%万 ) 收到甲方代付款: - 收到甲方代乙方支付的劳务工资,此时应收账款减少。 - 借:银行存款 150万 - dai:应收账款——乙方 150万 查看全部回复
答疑老师:李可可
可以先把原来的计提分录冲销掉 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
是先支出去,然后再转回来吗 查看全部回复
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你们投入的还是你们收到的/ 查看全部回复
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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1月那个凭证能看一下吗 查看全部回复
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