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答疑老师:莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
答疑老师:孙老师
月末计提时 1、计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3、计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资→应发数 dai:应交税费-应交个人所得税→扣款 银行存款→实发数 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) dai:银行存款 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以调也可以不调 查看全部回复
答疑老师:Yan
执行会计准则吗? 查看全部回复
答疑老师:操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
答疑老师:andy老师
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
购买: 借:其他货币资金-结构性存款, dai:银行存款。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有影响,正常做账就可以了 查看全部回复
去年的收入就记到去年 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
只能通过股权转让 查看全部回复
公众号:会计宝
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