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我们公司是人力资源公司,之前承接了一个项目,5月份的时候已经给甲方开票并确认了收入,但是由于我们公司能力有限找不到那么多的人工,就又外包给了第三方人力资源公司帮忙给我们找人工,但是到现在我们也没支付人工费给第三方,第三方也没给我们开发票,那我现在要在什么时候确认成本?凭证怎么做?#房地产#
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个人所得税手续费返还我应该怎么做分录呢?#其他行业#
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发放临时工工资事,因提前预支,是其它个人转的,然后公户再还给他,我做分录的时候可不可以,转给个人的时候做其他应收款,做成往来,然后发放工资得时候,用其他应收款付,这样做可以吗#农业#
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我退保险,申请红字信息表,对方给的金额,现在退的钱和开出来的红字发票信息表上不一致,对方这个月把多开的红字发票金额补给我,我现在按多开的红字发票做账,还是等到下月一起做#其他行业#
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我们公司是做技术服务的,给客户做试验出具试验报告,也会自己申请研发专利。请问实验室做实验的仪器设备折旧是计入制造费用到时候转入该项试验的成本,还是计入管理费用,还是可以计入研发支出呢?#服务业#
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小规模美容服务公司,就两个人,一个老板,一个员工,计提工资的时候能不能都计入借:主营业务成本——工资 主营业务成本——社保(单位部分) 贷: 应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 还是做 借: 管理费用——工资(老板) 管理费用——社保(老板) 主营业务成本——工资(员工) 主营业务成本——社保(员工) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保#服务业#
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预收账款高达几千万,要怎么处理啊!#高新企业#
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