正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
有个问题请教你一下 请问一家机构刚开业 没有对公账户 学费也没有转入财务的二维码 而是转入校长的私人二维码(总部) 那么财务在做账的时候 是根据收入 (微信) 下去做表格是吗#其他行业#
浏览:5774 收藏
计提工资是按照应发工资还是实发工资?借:管理费用1808 贷:应付职工薪酬-工资1808 实发工资:借:应付职工薪酬-工资1808 贷:银行存款1500 其他应付款308 (不明白的是,这个其他应付款是缴纳社会保险个人扣除的部分,这个也要计提到管理费用里面吗)#商业#
浏览:5773 收藏
有一家工业的账移交过来原材料库存商品没有数量跟单价 我要怎么建账呢#工业制造#
浏览:5773 收藏
公司3月采购一批固定资产,已验收入库且已开始使用。款已付,但下月才能收到发票。我现在账上是借预付账款,贷银行存款。我们的固定资产是录入固定资产模块的。如果达到可使用状态固转为固定资产,那么下月发票回来我要如何处理?#工业制造#
浏览:5773 收藏
