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答疑老师:甘老师
计入“开发成本-土地征用及拆迁补偿费”科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
实务上以实际收发货确认主营成本和收入,税务上一般以开进开出发票为准 查看全部回复
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你们是转让方? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
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原则上需要做表,合并纳个税的。发票报销是不合规的做法,可以是加油票、吃饭的发票(所得税扣除有限额,需要调整) 查看全部回复
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答疑老师:许老师
预缴税款,借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-应交企业所得税-异地 借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你账上留底税额368.18是在哪个科目余额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:银行存款-人民币户 dai:银行存款-美元户 dai:财务费用-汇兑损益(两者之间差异,可借可dai) 查看全部回复
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企业购买房产不需要缴纳个税 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借其他应付款,可能是因为欠购买方的款项,黄糠不是主营业务,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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可以这样做 查看全部回复
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借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
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捐赠计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用-福利费等 dai应交税费-进项税额转出 查看全部回复
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收汇的时候 借:银行存款-美元户(汇率按当天或者月初的汇率计算 ) dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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