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是的,遇到了一点账务处理上的问题,我们是白酒经销商,经常会找厂家核销费用,如品鉴会、人员工资、任务达成奖励、酒盖回收等等,核准的费用有一部分是抵以后的进货款,有一部分是返酒给我们,抵货款的部分核准后的会计分录: 借:其他应收款/应收账款? 贷:其他业务收入/主营业务成本? 换酒的: 借:库存商品 贷:其他业务收入/主营业务成本?是不是还要销项税金? 想麻烦老师指导一下[抱拳]#其他行业#
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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗?2、调增部分计 入递延所得税资产,计递延所得税负债吗?3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#
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我的公司是一家餐厅公司,我们公司有自有员工和外包员工。我们公司建立了一个食堂,由自有员工担任厨师给公司员工做饭。想问一下在食堂工作的自有员工和外包员工工资应该在工资计算还是纳入职工福利?#其他行业#
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业务模式是这样的:下游客户付预付款给我们,我们把预付款付到我们企业支付宝,然后下游客户推送 订单过来,我们在支付宝里把这些订单完成代付,相应的我们从预付款里面扣款,扣款的时候是会按照支付宝代付订单金额的1.02倍扣预付款。这个差额就是我们的利润,客户发了支付宝代收代付流水,基本户流水 一般户流水 这几个流水都有关联转钱,然后客户是说代收代付的 那我要怎么做账(企业是一般纳税,收入比较大)#服务业#
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老师你好,税务查账对我们的进项转出了30万加上10万的滞纳金,都是从留抵额里面扣的,55万的留抵还剩下15万了。然后从银行账户扣缴了60元的印花税和30元的滞纳金,1.5万元的附加税和2000元的滞纳金。这个分录应该怎么做?我们是收购生鲜水果的企业,现在账面上的存货还比较大,我们之前收购水果取得的农产品发票已经全部抵扣了,这次把进项给我们转出后我们的留抵不够用了,进项税额转出的这一部分能不能对应把存货减少些?可以的话分录怎么做?#其他行业#
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老师,我公司是建筑公司,现有一个挂靠业务,之前跟挂靠方谈好对方给我司提供该项目的材料、人工和机械的成本票。现在准备第一次申请工程款,需要给甲方开票,挂靠方说甲方代付农名工工资的方式支付工程款,不通过我公司账户付这次工程款。但是挂靠方又提前给我司开过了劳务费的发票作为部分成本,这样的话成本要如何结转?劳务费发票和挂靠方提供给甲方代付的工资表是否重复了?这笔应收帐款又要如何把冲平?#建筑工程#
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