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答疑老师:patience
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
问答已结束!
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表格是自己建的还是从账套里导出来的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
往来科目负数需要重分类 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
是的 你本月计提就已经进入成本费用了 从本月利润中减少了 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
收的什么款项 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,因为这个数它也是累计结转下来的,今年的年初就是去年的年末数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
表中,如果没有期初数据的话,本期发生额借方=dai方,没有余额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要看本年利润是正的还是负的,把账上本年利润余额结转到利润分配,未分配利润即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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负债表只填应付款明细科目的dai方余额 查看全部回复
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存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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要填什么 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
不是 查看全部回复
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净利润?所得税金额?利息支出金额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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有没有给股东分红 查看全部回复
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公众号:会计宝
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