正在加载...老师,我们是一个扩大再分包企业,虽然不允许,但是公司内部实行差额抵扣,劳务开给下属分公司,分公司开给二级公司。二级公司开给总公司,如果劳务给分公司开的票是普票,我想问二级分公司开给总公司的发票是不是不能抵扣,这个差额是怎么做账#建筑工程#
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老师,你好。有个问题请教一下。5月材料入库牛皮纸501kg,金额5409.3元,这个牛皮纸是按照大类入的,里面包括黑牛皮纸、大王纸、云龙纸等等,到6月的时候车间的人发现云龙纸来料的重量不对,也重新开具了入仓单和送货单,正确的重量是125.4公斤,金额1755.6,之前5月入库114斤,金额1596元, 5月时候做的凭证: 借:牛皮纸501kg 5409.3元(其中云龙纸114kg含在里面,387kg为其它纸),贷:应付账款,6月重新入库125.4kg需要冲回之前的凭证,请问应该怎么冲?直接冲501kg还是冲114KG?#其他行业#
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老师,我们经营范围没有安装费,现在要开安装费,怎么办呢#商业#
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老师,之前公司是代理记账做账,6月底到账,打算接手过来做,7月交接,现在收到记账凭证,发现24年6月到12月的凭证装订都是没有银行回单的,现在要怎么处理呢?自己装订还是重新给代理记账重做呢#商业#
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数电票打印时候没有监制章能入账吗#工业制造#
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