正在加载...老师好,母、子公司都是小规模纳税人,母公司收取子公司的技术咨询服务费。第一季度母公司未开票收入35万,已申报增值税,第二季度补开第一季度35万发票。第二季度申报就比对不通过。税务局要求我们提供合同,流水,凭证进行核实。由于我们没有银行流水,都是抵账处理的。所以税务局又要求提供子公司的收入合同,流水,凭证。因为涉及关联公司更加要核实清楚。没办法,母公司第二季度只能又申报35万增值税,累计申报了70万了。母公司的收入也要补做35万,摆了应收账款,这样报表和申报表才能匹配,我想的是后面发生了业务再慢慢抵。对于子公司,就多做了35万成本费用,摆应付账款,没有发票。这样母子公司的往来才对应。可以吗?#商业#
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A公司是B公司子公司。但A公司是新公司还在走程序。但需开票,B公司以现金的形式-几十万块转给销售方法人。后面销售方法人会把钱退回给B公司,A公司把钱给转给销售方企业账号上。有风险吗。需要注意什么?#建筑工程#
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老师,我在利润表上把利润总额调增到704263.98元,原本所得税费用是7163元,利润总额调整了之后所得税费用对不上,应该算下来35213.2元,对方说是让我把往来科目数据调整下,往来科目应该怎么调整合适?#建筑工程#
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这边他有一个合同就是我们这边两个产品和别人的一个产品写在一个合同里面了,买方所有的货款全部打在我们这边公款上面了,如果我这边做代收货款的话,那买方那边要开票,我开我这边产品的票,他那个产品开他那边的票给买方这样是可以的嘛#商业#
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总分公司非独立核算,不独立缴纳增值税,现在变更为独立缴纳增值税。并且总分公司一个为一般纳税人一个为小规模纳税人,在同一地址,收取房屋租赁费的话 ,需要把房产划转给分公司吗?如果划转给分公司并且收取租赁费的话,有什么税务风险吗?总分公司同一领导班子及同一财务业务人员。#房地产#
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老师,我们有一个318国道临时停车场项目,之前支付了一笔项目款,现在已经竣工结算,申请审计结算费,当时做账做的在建工程-318国道临时停车场-工程款,现在该怎么做账呢?属不属于在建工程中呢?#建筑工程#
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老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理,我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货,7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票,我们7月给客户出货的8月初已对账开票,8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票,现在客户有个10K数量的要退货,退回来我们也要退回去给供应商,现在我要怎么处理呢#其他行业#
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老师好,2024年我们收了客户的钱,客户需要发票我们就开了发票,客户不需要发票就没有开发票,金额每笔都是十多万。我担心客户因为其他问题然后又举报我们没有给他开发票,我们公司会不会有责任呢,因为他没要所以就没开?税务这边我还是按未开票收入正常申报纳税了的。这种情况很多,应该怎么避免呢?#商业#
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