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答疑老师:李可可
税控系统维护费 查看全部回复
问答已结束!
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
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答疑老师:易老师
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
总公司要不要交增值税?如果是无偿借款的话,不用 查看全部回复
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以前年度的,需要更正之前年度的汇算清缴 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
现在推广开具数电发票。基本没有纸质发票了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
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你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
含增值税销售额 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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