正在加载...老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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老师,1月份电子税务局录入的24年12月份财务报表月报数据及24年全年年报数据,需要和几个月后做的24年汇算清缴数据一致吗?因为,电子税务局录入的报表是原来的,后来有更改,导致利润不一致了。#其他行业#
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就是我是零申报的,现在想更正2024年第二季度的预缴纳税申报,但是系统提示后面存在申报无法更正。是可以把第三和第四季度的先作废再去更正第二季度。然后在重新申报第三第四季度的么#商业#
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请教一下,当月销售公司使用过的小车,开具普通发票,但是导出发票明细的时候,发现多出《二手车销售统一发票》,申报的时候也发现申报表简易计税出现同样的金额,请问计提分录怎么做?#房地产#
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23.12月签的5年房租租赁合同,并于当年支付了一年的房租,当时的会计未申报印花税(没有核定租赁合同税目);24.11月付了第二年的房租,现在申报印花税,是采集税按次申报合适,还是让税局核上税目合适,会不会涉及逾期申报的问题#其他行业#
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