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答疑老师:高老师
鉴证咨询服务*检测费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
如果不是专项用途的需要做营业外收入,交所得税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
增值税减免申报明细表是怎么填的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以,平台抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
只能该非正常 查看全部回复
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就是买的是一个东西,开的发票是另一个东西吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般填写行政部门 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要开票 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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本身就是调整的表,对于不符合税法扣除标准的要给予调整,里面有账载金额和税收金额, 查看全部回复
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填报界面下方有保存的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
没有限额了 从昨天开始 查看全部回复
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按照你销售的税率 查看全部回复
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你看留低的是哪年的 查看全部回复
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比如进项税100,加计扣除10%,也就是可以按照110扣除 查看全部回复
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红冲当期的收入,正常申报,账务是上个月发票的红字分录 查看全部回复
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普票是的 查看全部回复
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增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
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一般不会不一样的 查看全部回复
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除以12 查看全部回复
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公众号:会计宝
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