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答疑老师:高老师
标黄的是认证未抵扣的,如果有填写,没有不填 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
答疑老师:杨老师
生活服务 查看全部回复
答疑老师:甘老师
印花税、个人所得税 查看全部回复
答疑老师:patience
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率为百分之二十 查看全部回复
答疑老师:石老师
看开出多少发票,销项税额有多少 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
跨月的不能作废,只能开红字发票了。 查看全部回复
答疑老师:绾绾
跟蓝字发票的分录一样,金额用负数 查看全部回复
图看不太清,填了收入成本就好 查看全部回复
答疑老师:许老师
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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开负数就是开红字发票 查看全部回复
答疑老师:Yan
您是指房产税吗? 查看全部回复
可以作废更正 查看全部回复
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购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
增值税发票开票软件(税务ukey版),登录所在省国家税务局官网下载就好 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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