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答疑老师:西贝老师
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
答疑老师:清岚
税点你们怎么谈得 查看全部回复
答疑老师:patience
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
境外如果交的税少,不够抵减,可以弥补境内亏损 查看全部回复
为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,支付方代扣代缴个税 查看全部回复
答疑老师:高老师
第一次申报吧 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
自用的按房产计税余值征收1.2%,对于出租房屋按租金收入征税12% 查看全部回复
根据计算出来的应支付提成,先计提进成本费用,再通过银行发放即可 查看全部回复
房地产行业么 查看全部回复
哪一块不明白? 查看全部回复
答疑老师:Leaf
可以啊 查看全部回复
答疑老师:小小
已认证但是你这次没有抵扣的 查看全部回复
答疑老师:易老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
答疑老师:wam
这个是8500元多计的工资,是否实际发放? 查看全部回复
研发工资总额没有限制 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
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公众号:会计宝
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