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答疑老师:tammy老师
退的上年度的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
答疑老师:高老师
在开票系统中开发票,你需要做什么呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
A10900分摊明细表需要填写 查看全部回复
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不可以抵扣增值税 查看全部回复
意思是取得进项票时,没有价税分离 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们主业是房屋租赁吗? 查看全部回复
答疑老师:小小
正常付,在汇算清缴的调增 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,一定要开明细 查看全部回复
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答疑老师:清岚
也不是 查看全部回复
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
请问具体是问税率还是 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么扣除比列呢 查看全部回复
是的 查看全部回复
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退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
简易计税的项目,不可以抵扣进项税,所以收到跟项目相关的发票不管是专票还是普票都是一样的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
如果是实际发生的业务就可以开 查看全部回复
可以暂时先不开发票,但是一样需要申报增值税,填报在未开票收入那里 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
不行的,同学 查看全部回复
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