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答疑老师:杨老师
填写在增值税申报表附列资料四(减免税申报表)第一行的数据中 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学,你直接开不含税金额975元的发票就好了 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
应纳税所得额是51419.39*10%-2520 查看全部回复
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可以自行申报的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
个税申报系统 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
答疑老师:李可可
首先挂靠证书是不合法不合规的 查看全部回复
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你好,每个月5000以下是不交税的,一年可以减免6万 查看全部回复
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答疑老师:李凤
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
不等于是正常的 查看全部回复
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同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,目前使用电子税局申报,一般是开票软件上传数据后,就可以系统协助填写,按照填表顺序先附表后主表,检查填写减免或是预交增值税后,就可以和附加税等附表一起申报了 。有开票软件的话,先抄税再申报之后再清卡或反写。 查看全部回复
你好同学,在10月的申报表里集中更正过来就可以 查看全部回复
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这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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