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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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我公司出租房屋,房屋做防水,当时跟承租方签协议约定由承租方找人施工。我公司承担部分费用 剩余费用由承租方承担 。 因为这个事是承租方找人做的防水, 施工方开不了发票 那这个费用 承租方可以开给我们吗#房地产#
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税务互转,工商上的的股东A,跟要转让的股东C没有亲属关系,但是股东A是代持,实际控制人B和C是直系亲属,AB之间有代持协议,这个在税务上是认可的么,还有就是亲属之间转让不是可以不用交个税么#其他行业#
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