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答疑老师:安叔老师
如果是自产自销,可以免税,如果是购进销售初级农产品就是9% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
利润总额*企业所得税税率-前三季度预缴的企业所得税 查看全部回复
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您好,只要是公司还是在正常营业,就不能暂停申报 查看全部回复
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一般纳税人中,差旅费中的住宿费和交通费可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以月度计提,也可以季度计提 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你说哪个 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,异地缴纳的700都包含哪些税费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好同学,你所说的进项票时进项税额吗? 查看全部回复
不能填0,是税务局设定了不能填 查看全部回复
您好,卖兽药并不免征企业所得税 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,当月不认证 留作后面的月份认证也是可以的 查看全部回复
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小规模可以开专票 查看全部回复
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借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
答疑老师:高老师
申报税前认证的都可以 查看全部回复
什么发票? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
增值税(如果每月不超15万,免征),有增值税的话交附加税,没有增值税附加税也没有 查看全部回复
支付给个人的的吗/ 查看全部回复
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