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答疑老师:哈哈老师
您好,个税汇算清缴从3月份开始 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
答疑老师:patience
跨年了么 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
您好,新员工不需要。达到基础就行。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
根据《国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定:第五条 企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。 …… 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要核实领用的发票数量 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你如果卖商品出去 税率13 .卖的服务 税率6 .如果商品和服务不分从高适用税率13 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是指的资产负债表吗 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
未办理税务登记是可以申请税务机关代开发票的。根据相关规定可得,单位和个人正在申请办理税务登记的情况下,对于领取营业执照之日起至取得税务登记证件期间所发生的业务收入需要开具发票的,可以申请主管税务机关代开。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以开具免税的发票给对方 查看全部回复
答疑老师:高老师
是,保险费1‰贴花 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
是调表不调账 查看全部回复
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
正规做法,按照税务要求,是更改上月申报数据。但一般企业都觉得改上月申报数据比较麻烦,所以在次月申报时,补差。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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