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答疑老师:Annina老师
工资,社保,个税是匹配的 查看全部回复
问答已结束!
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
模板脚手架签的是销售合同吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学,只要是进项发票可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般增值税的税负在3%左右 查看全部回复
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销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
一般不让0元转让 查看全部回复
是的,可以直接退回去 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
两个都要算,选小的那一个限额 查看全部回复
答疑老师:许老师
不可以。需要分摊 查看全部回复
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答疑老师:归老师
小规模现在税点都是1 开票内容根据合同来 在建筑安装服务下边选 备注栏一般是要备注项目名称及地点 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
- 税务申报系统异常:可能是服务器故障、软件更新或数据传输问题,影响了企业所得税申报的正常进行。 - 计税方法或规则错误:企业所得税计算涉及复杂法规,若计算方法不符合规定,如税率适用错误、优惠政策享受不当等,会触发异常提示。 - 申报数据问题:申报数据不完整,如遗漏收入、成本费用数据,或数据存在错误,如金额填写错误、逻辑关系不符等,也会导致该情况。 查看全部回复
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是的,需要缴纳印花税 查看全部回复
定额是直接核定你的税额,每月按固定的交;定率是是核定一个征税税率按实际的收入成本核算税额交税 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
免征增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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