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答疑老师:杨老师
正规的是要有的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
采用什么样的征收方式是由税务局决定的,属于那种征收方式可以在电子税务局里查看,也可以根据经营所得申报表辨别,也可以咨询主管税务机关。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以退税。 查看全部回复
答疑老师:小小
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
应发工资 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
提示什么呢 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
包装物租金属于价外费用,需要价税分离后并入销售额 查看全部回复
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简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
申报劳务报酬所得,如果不开发票的话,企业所得税前也取不得合法的扣税凭证的话,需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
答疑老师:石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以开具3%税率专票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
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答疑老师:Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
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你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以报销 查看全部回复
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